ОТЧЕТ о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 1 января 2024 г.
Приложение № 1
к Порядку организации и проведения
внутреннего муниципального финансового контроля
Панинского городского поселения
ОТЧЕТ
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего
муниципального финансового контроля
на 1 января 2024 г.
|
КОДЫ |
|||
|
Наименование органа контроля |
Внутренний муниципальный финансовый контроль администрации Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
Дата |
29.03.2024г. |
|
Периодичность: годовая |
по ОКПО |
04133181 |
|
|
по ОКТМО |
20635151 |
||
|
по ОКЕИ |
|||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Значение показателя |
|||||
|
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, тыс. рублей |
010 |
220746,3 |
|||||
|
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) |
010/1 |
220746,3 |
|||||
|
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) |
010/2 |
||||||
|
Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010) |
011 |
220746,3 |
|||||
|
Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля на сумму, тыс. рублей |
020 |
0 |
|||||
|
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) |
020/1 |
0 |
|||||
|
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) |
020/2 |
0 |
|||||
|
Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020) |
021 |
0 |
|||||
|
Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц |
030 |
3 |
|||||
|
в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий |
031 |
3 |
|||||
|
внеплановые ревизии и проверки |
032 |
0 |
|||||
|
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, единиц |
040 |
0 |
|||||
|
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040) |
041 |
0 |
|||||
|
Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, единиц |
050 |
3 |
|||||
|
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050) |
051 |
3 |
|||||
|
Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, единиц |
060 |
0 |
|||||
|
в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий |
061 |
0 |
|||||
|
внеплановые обследования |
062 |
0 |
|||||
|
Руководитель органа контроля (уполномоченное лицо органа контроля) |
Тютина Наталия Анатольевна |
||||||
|
(подпись) |
(фамилия, имя, отчество (при наличии) |
||||||